目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
是中国共产党北京市委员会领导的由全市各文艺家协会、各区文学艺术界联合会和市属各区(局)、产(行)业文学艺术联合会组成的人民团体,是党和政府联系首都文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。
主要工作职责是:
1.贯彻党的文艺方针政策,充分发挥党和政府联系文艺家的桥梁和纽带作用;负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作;负责对各区、县及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作;团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。
2.组织召开北京市文学艺术界代表大会、理事会和主席团会议。
3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作,推动文艺理论研究和评论工作的开展;组织召开全市文联系统的学术研讨会议。
4.负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作,推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。
5.兴办为文艺事业发展服务的文化产业,负责所属文艺报刊社和事业单位的管理工作;协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。
6.协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。
7.依法维护团体会员的文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
8.承担市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
设有办公室、人事部、宣传部、组织联络部、创作服务部、活动交流部6个部室和机关党委(工会、党建工作部);所属文艺家协会13个,包括北京作家协会、北京戏剧家协会、北京美术家协会、北京书法家协会、北京摄影家协会、北京音乐家协会、北京舞蹈家协会、北京民间文艺家协会、北京曲艺家协会、北京杂技家协会、北京电视艺术家协会、北京电影家协会、北京文艺评论家协会。
(三)人员编制及实有情况
本级行政编制78人,实有人数72人;其他聘用人员4人。
离退休人员134人,其中:离休0人,退休134人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算13419.27万元,比2023年年初预算数13735.87万元减少316.60万元,下降2.30%。主要原因:一是落实人员晋级晋档、社保基数变更等政策,基本经费增加;二是创展空间优化二期项目竣工,不再安排,增加文艺创作、演出展览等项目,总体经费有所减少。
(一)本年财政拨款收入12383.26万元
1.一般公共预算拨款收入12383.26万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
(三)上年结转结余1036.01万元
10.上年结转结余1036.01万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算13419.27万元,比2023年年初预算数13735.87万元减少316.60万元,下降2.30%。主要原因:一是落实人员晋级晋档、社保基数变更等政策,基本经费增加;二是创展空间优化二期项目竣工,不再安排,增加文艺创作、演出展览等项目,总体经费有所减少。
(一)基本支出。基本支出预算3863.96万元,占总支出预算28.79%,比2023年年初预算数3686.86万元增加177.10万元,增长4.80%。
(二)项目支出。项目支出预算9555.31万元,比2023年年初预算数10049.00万元减少493.69万元,下降4.91%。其中:
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为本单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算38.87万元,比2023年财政拨款“三公”经费预算减少78.89万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年预算数12.22万元,比2023年年初预算数74.21万元减少61.99万元,主要原因:调整出国项目安排,减少预算;2024年因公出国(境)费用主要用于赴法国参加巡演,开展文化交流。
2.公务接待费。2024年预算数2.15万元,比2023年年初预算数2.25万元减少0.10万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,严格控制公务接待数量、规模。2024年公务接待费主要用于接待外省(市)文联公务人员。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数24.50万元,其中,公务用车购置费2024年预算数0.00万元,比2023年年初预算数16.80万元减少16.80万元,主要原因:2023年预算已安排公车购置预算,2024年不再安排;公务用车运行维护费2024年预算数24.50万元,其中:公务用车加油12.20万元,公务用车维修4.50万元,公务用车保险4.50万元,其他3.30万元。与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2024年政府采购预算总额4913.81万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算4913.81万元。
(二)政府购买服务预算说明
2024年政府购买服务预算总额3642.55万元。
(三)机关运行经费说明
2024年机关运行经费财政拨款预算792.38万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2024年,填报绩效目标的预算项目97个,占全部预算项目97个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8620.51万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2023年底,共有车辆11台,共计217.78万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0.00万元。2024年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表